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答疑老师:夏老师
应交税金所得税。借方发生额。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
0申报 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:小小
5月31日之前 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
需要去电子税务局中查询 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
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答疑老师:厚积薄发
不用做账,填表不调账。 查看全部回复
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答疑老师:高老师
是 查看全部回复
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答疑老师:许老师
所得税税负大概在1.5%左右,最好根据实际情况缴纳 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以根据自己要求 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
你经理的意思是申报的数据和12月份的数据对的上 查看全部回复
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答疑老师:patience
你填过纳税调整明细表后,要回到主表,刷新 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
汇算清缴,营业收入和成本可以按这个填,但是后面还需要填一些税会差异的,如果有税会差异的话,还需要填其他的表的。 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
企业利润表全年累计销售收入正确,但四季报收入与最终利润表不一致。 这种情况正常办理年度汇算清缴即可。 因为在填报四季报时,企业财务报表可能还没有最终定稿,所以这种差异属正常现象,金三系统一般不会有风险提醒。 查看全部回复
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多预缴了 查看全部回复
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答疑老师:Yan
有限公司缴纳的是企业所得税 查看全部回复
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季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年平均值=全年各季度平均值之和÷4 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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是的,需要纳税调整 查看全部回复
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账面不需要处理,所得税汇算清缴调整的就是按照会计准则计算和税法的差异 查看全部回复
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公众号:会计宝
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